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我们是电脑行业,现在账面库存比较大,实际库存不多,怎么消化账面的库存

84784948| 提问时间:2019 09/21 16:36
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是什么原因导致的库存账实不一致呢?
2019 09/21 16:37
84784948
2019 09/21 16:39
有些客户不要发票
邹老师
2019 09/21 16:41
你好,不需要发票的客户,你需要做无票收入确认,然后结转相应成本,这样就可以做到库存账实一致的
84784948
2019 09/21 17:03
但是以前都没有做收入确认,现在怎么能慢慢减少出库,确认无票收入也是要缴纳税金的吧?
邹老师
2019 09/21 17:04
你好,只能是补做无票收入,结转成本才可以减少库存的 确认无票收入是需要纳税的
84784948
2019 09/21 17:05
我们是按每月的销售额来确认进项发票的认证,这样银行存款也对不上,现在金税是不是必须银行存款要一致?
邹老师
2019 09/21 17:08
你好,银行存款是必须做到账实一致的 如果银行存款账面与对账单余额都不一致,这个账一看就是有错误的
84784948
2019 09/21 17:13
那我们采购的这些发票,要先挂账,进项先不认证吗?都要是做账了,进项就留底太多了,这个怎么处理?
邹老师
2019 09/21 17:16
你好,可以先发票入账,但是进项发票暂时不认证,等到需要抵扣的时候再认证
84784948
2019 09/21 17:19
这个是要先暂估入账,然后再红冲了吗?需要认证的时候再入账,发票认证?
邹老师
2019 09/21 17:21
你好,已经取得了发票就不是暂估入账的,只是进项税额暂时不认证而已,等到需要认证的时候认证 取得发票这样做分录 借;库存商品,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷银行存款等科目 认证的时候 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
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