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老师,个人**我们单位收取的管理费应如何做账,附件应背什么应开什么票,都交什么税? 反过来,我们**别的单位,工程完工后,剩余利润我们单位应该給被**单位开什么票,该如何做账,都交什么税

84784995| 提问时间:2019 09/22 06:44
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
个人**在你们单位,收取的管理费,建议冲减你们的管理费用,这样不用发票 借:银行存款 贷:管理费用---**费 反过来,要放在工资里面 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019 09/22 06:51
84784995
2019 09/22 21:15
老师,不明白,能讲解的具体些吗
王超老师
2019 09/22 21:21
建议你站在不同的角度上,单独做账会比较容易理解
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