问题已解决
老师,收到税局的退社保费怎么做账
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您好
做计提跟上交相同的红字分录
2019 09/22 13:57
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2019 09/22 14:02
没有单独计提社保,是计提应发工资 借管理费用 贷应付职工薪酬 付社保时 借管理费用 其他应收款 贷:银行存款 请问怎么冲红
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/22 14:04
借:管理费用 借方红字
借:其他应收款 借方红字
借:银行存款 借方蓝字
老师,收到税局的退社保费怎么做账
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