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本期增值税进项税额有负数,在增值税纳税申报时,需要在附表明细栏中分开填列吗,还是在认证相符且本期申报抵扣中一并填写。

84784994| 提问时间:2019 09/23 11:52
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
进项税的负数,是填列在附表二的进项税转出的
2019 09/23 11:53
84784994
2019 09/23 12:28
但是在快学电子这个报税实操这份练习中并没有转出啊,这是什么原因?是因为已经认证通过了吗?本期认证通过了,下期再把进项税额转出。
辜老师
2019 09/23 14:01
负数发票是不用认证的
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