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老师你好,我想请问一下,八月收到的增值税进项发票,8月没有认证抵扣,那我要怎么做账呢?9月抵扣认证的时候,会计分录要怎么做?

84784964| 提问时间:2019 09/23 15:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 8月份,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;应付账款等科目 9月份,借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2019 09/23 15:48
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