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老师,应付职工薪酬贷方有余额,怎么处理

84784968| 提问时间:2019 09/23 18:47
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苳苳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
你好!把这个余额冲销 借:管理费用/销售费用/生产成本等 负数 贷:应付职工薪酬 负数
2019 09/23 18:50
84784968
2019 09/23 21:50
但这是跨年度的,也能这样做吗?
苳苳老师
2019 09/23 21:54
是可以的,只是把“管理费用/销售费用”换成“以前年度损益调整”就可以了
84784968
2019 09/23 22:32
还用调整未分配利润
84784968
2019 09/23 22:33
那还用不用调整未分配利润?
苳苳老师
2019 09/23 22:46
不用单独结转,到时候和今年的一起结转
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