问题已解决
老师,我们有个通电工程合同价9万,我们还没有收到钱,我们垫付34500购买电杆,借其他应收款,贷银行存款,收到钱记借银行存款,贷其他应收款,怎么转成本了
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你这垫付 购买,你这不属于你的成本 啊
2019 09/24 20:25
84784994
2019 09/24 20:30
那收到34500了借银行存款贷其他应收款,还剩55500没有收到怎么记了
84784994
2019 09/24 20:30
还是把9万先挂账
陈诗晗老师
2019 09/24 20:31
你的34500这是你企业应该出钱买的还是你的甲方
84784994
2019 09/24 20:41
老师,我们有个通电工程合同价9万,我们还没有收到钱,我们垫付34500购买电杆,这笔怎么记
陈诗晗老师
2019 09/24 20:42
没收到钱
借:应收账款 9万
贷 营业收入
垫付,你是自己的成本,还是帮人家购买
84784994
2019 09/24 20:43
我们自己购买,但是9万还没有收到
陈诗晗老师
2019 09/24 20:44
借:营业成本
贷 银行存款 34500
84784994
2019 09/24 20:46
那收到45000了,借银行存款贷应收账款
陈诗晗老师
2019 09/24 20:48
是的。同学。就是这样处理
84784994
2019 09/24 20:49
好的谢谢老师
陈诗晗老师
2019 09/24 20:52
不客气,祝你工作愉快