问题已解决
老师,你好,外贸企业,当月报关出口,但是是下月开发票,在当月的时候应收账款应先做暂估收入,下月开票再冲回,暂估的需要月末需要调汇吗?
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速问速答需要调汇处理,你暂估的收入如果存在 应收账款等需要
2019 09/25 11:53
84784991
2019 09/25 14:04
老师,还是不太明白。做应收账款-暂估收入时,汇率是当月的汇率。然后下月冲回的时候,是要冲一模一样的分录汇率?还是选下月的汇率。如果是与上月一模一样的是否就不用调汇,如果是选下月的汇率就要调汇了?
84784991
2019 09/25 14:06
还有问题就是,系统设置的汇率不知道怎样选。如7月1日的中间牌汇率6.8716,月末调汇的时候选31日的中间汇率6.8841。那8月份用的汇率就是7月31日的6.8841,调汇用8月31日的汇率,这样一直类推下去吗。
还是月末调汇的时候选择下月1日的汇率呢?
陈诗晗老师
2019 09/25 16:03
第一个问题
你如果是暂估,2种处理
1是差额部分调整,2就是你所说的就不存在调汇了
陈诗晗老师
2019 09/25 16:04
初始入账是中间汇率或即期汇率
调汇是选择期末汇率