问题已解决
请问老师,建筑单位,不设置应付账款科目,全部在预付账款科目核算合不合适
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速问速答您好,会计科目设置是企业可以自行选择的,您可以用预付账款来核算的。不过一般情况下只用预付账款不太方便计提成本。
2019 09/25 14:35
84785027
2019 09/25 15:31
老师,建筑企业成本核算不清楚,如果根据收入的一定比例结转成本的话,一般在什么比例范围内啊
董老师
2019 09/25 15:49
您好,建筑行业一般可以用完工百分比法结转成本。您设置个合同毛利率一般是5%-8%,按合同收入价款倒推出合同成本。然后根据完工百分比结转成本。
84785027
2019 09/25 15:57
老师,我没有按照建筑合同核算,我是开票确认收入的,例如按照收入72万的86%结转的成本,相当于利润14%,然后再减去公司本月的管理费用10%,弥补前期亏损,净利润才4000多,这个分配合理不
董老师
2019 09/25 16:03
可以的,但是您如果直接开票确认收入,这么结转也可以,你的合同金额也不大,又有利润,不会成为关注对象。
84785027
2019 09/25 16:08
老师,我前期1月份有个项目人工费是让工人去税局代开了发票回来的,但是因为这个项目一直没有开发票出去,所以也就没有结转这部分人工,后来公司3,4,6月份又接了一些项目,差人工,别人告诉我先把1月份这个作为成本结转了,后期再调,所以这三个月的人工都是从1月份那个人工里面结转的,结果现在回来了一些人工发票,我需要怎么调呢?
董老师
2019 09/25 17:33
您好,不需要调,直接加成本就可以,如果这个项目成本超了,你就把这个人工费发票放到别的项目里,只要这张发票上没有注明工程项目就可以。如果发票上注明了工程项目就只能用在你这个项目上,如果超了就再签一个补充协议,增加预计收入,暂时不开票。
84785027
2019 09/25 17:41
老师,发票上注明了工程项目,然后我把这个发票的人工费结转了一部分到其他项目,现在其他项目回了一部分人工,回的还是没有当初结转的多,我要怎么调呢?
董老师
2019 09/26 08:26
您好,直接冲红就行了,把您原来记账的凭证冲红,然后按照正确的金额重新记账。
84785027
2019 09/26 11:29
老师,原来结转的成本中人工部分有20万,但是本次回的只有10万,这个差额部分怎么处理呢?如果本次按照实际冲红做账,那下一次又回一部分发票的话又要再冲吗?
董老师
2019 09/26 11:33
我建议把原来的全部冲回,因为您的发票本来就对不上,这样是有税务风险的。