问题已解决

请问老师,经销商在终端零售店做陈列,假如陈列费用1000元,经销商承担100元,厂家承担900元;前期费用由经销商垫付,请问具体会计分录怎么写?;厂方900元费用入经销商账余,经销商之后拿货可以抵货款,请问具体会计分录怎么写?

84785010| 提问时间:2019 09/26 09:33
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,销售费用100 其他应收款900 贷:银行存款1000 1000元全部计入经销商陈列费?
2019 09/26 09:38
84785010
2019 09/26 09:41
厂方以抵货款的方式返还该怎么写分录啊
佟老师
2019 09/26 09:44
借:银行存款 其他应付款 贷:应收账款
84785010
2019 09/26 09:50
抵货款,不给我们钱,就是我们拿货可以抵钱,会计分录该怎么写呢
佟老师
2019 09/26 10:06
你这个费用挂你妈账户吗?
佟老师
2019 09/26 10:06
抱歉,笔误,是这笔费用挂你们账户吗
84785010
2019 09/26 10:36
挂啊
佟老师
2019 09/26 10:39
你挂账费用怎么处理,发票是怎样开具的
84785010
2019 09/26 10:46
开票与不开票麻烦老师都跟我说说呢,我是小白
佟老师
2019 09/26 11:27
不是,我是问您,这个陈列费发票开给谁
84785010
2019 09/26 11:27
不开票
佟老师
2019 09/26 12:04
那你销售方 借:费用 贷:其他应付款 用货物抵减时 借;其他应付款 贷:主营业务收入 销项税额
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~