问题已解决
请问老师,经销商在终端零售店做陈列,假如陈列费用1000元,经销商承担100元,厂家承担900元;前期费用由经销商垫付,请问具体会计分录怎么写?;厂方900元费用入经销商账余,经销商之后拿货可以抵货款,请问具体会计分录怎么写?
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速问速答你好,销售费用100
其他应收款900
贷:银行存款1000
1000元全部计入经销商陈列费?
2019 09/26 09:38
84785010
2019 09/26 09:41
厂方以抵货款的方式返还该怎么写分录啊
佟老师
2019 09/26 09:44
借:银行存款
其他应付款
贷:应收账款
84785010
2019 09/26 09:50
抵货款,不给我们钱,就是我们拿货可以抵钱,会计分录该怎么写呢
佟老师
2019 09/26 10:06
你这个费用挂你妈账户吗?
佟老师
2019 09/26 10:06
抱歉,笔误,是这笔费用挂你们账户吗
84785010
2019 09/26 10:36
挂啊
佟老师
2019 09/26 10:39
你挂账费用怎么处理,发票是怎样开具的
84785010
2019 09/26 10:46
开票与不开票麻烦老师都跟我说说呢,我是小白
佟老师
2019 09/26 11:27
不是,我是问您,这个陈列费发票开给谁
84785010
2019 09/26 11:27
不开票
佟老师
2019 09/26 12:04
那你销售方
借:费用
贷:其他应付款
用货物抵减时
借;其他应付款
贷:主营业务收入
销项税额