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平时各月不结转可以,但年底是需要结转的,要结平“应交增值税’‘的各明细科目:   结转进项税额:   借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税     贷:应交税费——应交增值税(进项)   结转销项税额:   借:应交税费——应交增值税(销项)     贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税   根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值,转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。如果“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为当年留抵的进项税额;如果贷方有余额

84784971| 提问时间:2016 03/09 16:00
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84784971
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
老师,我上年增值税没有做上面步骤的结转,今年3月份补做上面分录结平可以么
2016 03/09 16:02
邹老师
2016 03/13 08:46
个人建议按月结转未交增值税 进项与销项不能这样对冲的
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