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销售货物送赠品开在同一张发票上如何进行帐务处理

84785001| 提问时间:2019 09/26 11:13
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小祝老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
你好,赠品做借:营业费用,贷:库存商品,贷:应交税金——应交增值税(销项税额)。 正常商品做,借:现金等,贷:主营业务收入--XX商品,贷:应交税费--增值税(销项税额)同时借:主营业务成本,贷:库存商品--XX商品
2019 09/26 11:19
84785001
2019 09/26 11:26
发票是这么开的
小祝老师
2019 09/26 11:29
可以,发票可以这样开,没有问题哦。
84785001
2019 09/26 11:36
我赠品的开票单价和我的购入价格不一样如果我直接借营业费用152.21贷库存商品152.21会造成我的库存商品的单价波动大
小祝老师
2019 09/26 11:39
你出库的赠品只能按你的购入价做,因为你正品是一正一副是给别人看的,不能按这个消成本的。你的商品要按发票金额做收入。
小祝老师
2019 09/26 11:39
是赠品,不是正品,刚刚字打错了,解释一下。
84785001
2019 09/26 11:47
那我的分录可以这样做吗? 借:主营业务收入596.46 应交税费~应交增值税销项税额77.54 贷:应收账款 到月底在做一笔结转 借:主营业务成本 销售费用 贷:库存商品-味精 -围裙 也就是说我在做销售发票的时候只先确认收入到月底在一次性结转正品和赠品的成本
小祝老师
2019 09/26 11:52
收入成本你可以同时做呀,不一定非要月底结转呀,这个不是费用,费用才需要月底结转。
84785001
2019 09/26 11:54
那如果我想这样操作的话有问题吗?
小祝老师
2019 09/26 11:56
没问题,你那样做也行,只是收入成本对应结转看起来比较方便而已,每个人习惯不同,你那样也行。
84785001
2019 09/26 12:02
我确认收入的时候就是把赠品和正品一起确认收入,然后按照赠品的购入价格确定销售费用?这样是吗?
小祝老师
2019 09/26 12:20
是的哦,就是那样理解。
84785001
2019 09/27 08:14
那我要做销售费用下的哪个二级科目呢?
小祝老师
2019 09/27 09:03
你打算二级科目设置什么?
84785001
2019 09/27 09:04
物料消耗
小祝老师
2019 09/27 09:07
你如果为了看得更清晰,可以自设二级科目,这个没关系的。
84785001
2019 09/27 09:15
那我做这个二级科目有问题吗?
小祝老师
2019 09/27 09:17
如果你以前用过这个销售费用科目,你可能加不进去,如果你没用过,可以加一个没有关系的,这个对报表也是没有影响的。
84785001
2019 09/27 09:26
我以前领用赠品的时候是做在这个科目的现在赠品开在发票上也能做这个科目吗?
小祝老师
2019 09/27 09:49
是的,做法是一样的哦。
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