问题已解决

老师收到设计院预付款增值税发票厉,冲减原预付款怎么做帐

84785016| 提问时间:2019 09/26 16:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以这样写分录 借:管理费用 贷:预付账款
2019 09/26 16:52
84785016
2019 09/26 16:52
bamboo老师
2019 09/26 16:54
嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785016
2019 09/26 16:59
税票怎么办,不是 借:管理费用 应交税费一进项税额 贷:预付帐款
bamboo老师
2019 09/26 17:00
如果是专票可以抵扣的话 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
84785016
2019 09/26 17:01
哦哦,是可以抵扣的
bamboo老师
2019 09/26 17:02
那就这样写分录好了
84785016
2019 09/26 17:02
好的,谢谢
bamboo老师
2019 09/26 17:09
不客气哈 欢迎有问题继续提问
84785016
2019 09/26 17:15
0K
bamboo老师
2019 09/26 18:01
我先回复下哈 您有问题可以继续提问 不然我这里一直显示我没有回复您
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~