问题已解决
老师收到设计院预付款增值税发票厉,冲减原预付款怎么做帐
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速问速答您好
可以这样写分录
借:管理费用
贷:预付账款
2019 09/26 16:52
84785016
2019 09/26 16:52
好
bamboo老师
2019 09/26 16:54
嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785016
2019 09/26 16:59
税票怎么办,不是
借:管理费用
应交税费一进项税额
贷:预付帐款
bamboo老师
2019 09/26 17:00
如果是专票可以抵扣的话
借:管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
84785016
2019 09/26 17:01
哦哦,是可以抵扣的
bamboo老师
2019 09/26 17:02
那就这样写分录好了
84785016
2019 09/26 17:02
好的,谢谢
bamboo老师
2019 09/26 17:09
不客气哈 欢迎有问题继续提问
84785016
2019 09/26 17:15
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bamboo老师
2019 09/26 18:01
我先回复下哈 您有问题可以继续提问 不然我这里一直显示我没有回复您