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老师问一下信息技术服务业适用于进项税额10%加计抵减,那么抵减的分录是怎么做的呢?

84785000| 提问时间:2019 09/26 22:27
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月月老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 借:应交税金-增值税(进项税额) 贷:营业外收入(或者其他收益)
2019 09/26 22:28
84785000
2019 09/26 22:29
老师计提的分录怎么做呢
月月老师
2019 09/26 23:41
你好,这就是加计扣除的计提分录了,你指的计提是计提什么呢。
84785000
2019 09/27 06:33
缴纳分录怎么做呢
月月老师
2019 09/27 07:50
你好, 借:销项 贷:进项 转出未交增值税 借:应交税金-增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款
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