问题已解决
老师,我们老板说我们出口产品是0退税,视同内销交税。这个税咋交呢,在擎天软件里申报之后,到电子税务局缴纳吗? 如果0退的视同内销 是不是就应该在12月份之前申报纳税交完
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速问速答您好,您是出口产品要视同内销是吗,那需要把原来开具的0税率的发哦红冲,然后重新开具对应税率的发票,
2019 09/28 11:23
84784976
2019 09/28 11:25
那申报期呢
84784976
2019 09/28 11:25
也要在擎天软件里申报吗
文老师
2019 09/28 11:34
视同内销的,不需要在擎天软件里申报了,增值税申报的时候正常申报就可以