问题已解决

老师,请问一下,我们和自来水公司合作先付了工程款81393元,票现在拿回来多开了100元,我现在要我怎么做账?进项转出的分录又要怎么做?

84784999| 提问时间:2019 09/30 14:16
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
借:工程施工-合同成本 发票上不含税金额 应交税费-进 贷:预付账款 应付账款
2019 09/30 15:19
84784999
2019 09/30 16:54
多开的100元我要转出来,而且它票开的项目和税点都不一样啊
陈诗晗老师
2019 09/30 16:57
什么意思,你多开的你是计应付账款,你的成本和税按发票上的计就是了
84784999
2019 09/30 17:00
就是发票上多开了100元。和我付的款对不上,我付款金额为81393
陈诗晗老师
2019 09/30 17:03
所以说你是贷应付账款,这个是通过应付账款核算
84784999
2019 09/30 20:04
多的100元怎么做账务处理?多的税金做转出,借方又是什么?
陈诗晗老师
2019 09/30 20:38
多的你不支付 了吗?
84784999
2019 09/30 21:24
不付了
陈诗晗老师
2019 09/30 21:25
不支付的这部分进项税额转出 另外的金额作为营业外收入
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