问题已解决
我计提1年职工宿舍租赁费时候,借,管理费_福利费16800,贷,应付职工薪酬_福利费。这样对不对,然后付房东租赁款款时候,借,预付账款_租赁费16800,贷,银行存款16800。然后每个月我又摊销,借,应付职工薪酬_福利费1400,贷,预付账款-租赁费1400。这样做是不是对的。我感觉那点好像不对劲
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速问速答每个月做的是借,管理费_福利费,贷,应付职工薪酬_福利费 借,应付职工薪酬_福利费,贷,预付账款-租赁费。可以做借 付款做这个借,预付账款_租赁费16800,贷,银行存款16800。你的发票和付款是一起的么?
2019 09/30 15:26
84784974
2019 09/30 15:53
发票和付款是在一起的
maize老师
2019 09/30 15:53
那就这么做吧,借,管理费_福利费,贷,应付职工薪酬_福利费 借,应付职工薪酬_福利费,贷,预付账款-租赁费。可以做借 付款做这个借,预付账款_租赁费16800,贷,银行存款16800
84784974
2019 09/30 15:56
那我一开始计提福利费,都把一年的金额16800计提进管费用里面,附件是用的租赁合同。这样对不。后面每个月摊销都是摊销的应付职工薪酬福利费和预付账款出来。好像是没有什么意义的摊销。
maize老师
2019 09/30 15:57
这个需要按权责发生制做,
maize老师
2019 09/30 15:57
你一次做一年费用,那就没有必要摊销了
84784974
2019 09/30 15:58
我那个算不算权责发生制,计提一年的租金入福利费对不对嘛,不可能每个月来计提
maize老师
2019 09/30 15:59
需要按月做管理费用下面去,你都一年做费用,那还做借,应付职工薪酬_福利费1400,贷,预付账款-租赁费1400。这个啥意义了,
84784974
2019 09/30 16:00
付钱的时候做在预付账款里面去了,借,应付职工薪酬,贷预付账款_租赁费。就是为了把预付账款和应付职工薪酬福利费摊销平
84784974
2019 09/30 16:02
你直接说我开始发给你的三笔凭证做法可以不?绕来绕去都绕晕了
maize老师
2019 09/30 16:15
不认可,你这样还做啥呢,直接做管理费用 16800 贷应付职工薪酬,16800 借应付职工薪酬 贷银行就可以,你还做啥预付,我上面说了,按月做管理费用下面去,你一次做费用,那做啥预付,不需要做预付了
84784974
2019 09/30 16:27
那都已经做好几个月了,怎么办呢,
maize老师
2019 09/30 16:49
冲掉你之前做,管理费用这个按月做
84784974
2019 09/30 18:27
这个麻烦,每个月利润表都要修改
maize老师
2019 09/30 18:31
你这个是这个月统一冲掉之前的,之前几个月管理费用一起做