问题已解决
老师,我想请教个问题,就是发放奖励的时候怎么入账,比方说9月中旬用银行存款发放个人奖励1000元,入什么科目,然后又在9月把1000块放在工资里算个税,在工资表里进管理费用工资了,前面发放1000的时候入什么科目好呢
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借:管理费用-奖金 1000
贷:应付职工薪酬-奖金 1000
借:应付职工薪酬-奖金 1000
贷:银行存款 1000
2019 10/02 08:26
84784966
2019 10/02 08:29
可是又在工资表里记一次应付职工薪酬,记重复了吧
bamboo老师
2019 10/02 08:30
跟工资一起在工资表里面计提了么
84784966
2019 10/02 08:36
是啊
bamboo老师
2019 10/02 08:37
那您就按工资一样的计提发放写分录 不用再另外账务处理了
84784966
2019 10/02 08:37
老师,我是这样做账的,发放奖励的时候,我借:应付职工工资,贷:银行存款,发放工资的时候,一起计提了,后面我又冲了应付职工工资,借:应付职工工资 -1000,贷:应付职工工资-1000,这样是否行呢
bamboo老师
2019 10/02 08:40
那您应该职工薪酬贷方不平 还要写一笔分录
84784966
2019 10/02 08:46
因为发放奖盛的时候会在9月,但是工资表会在10月发放,比方说:发放奖励时:应付职工工资,1000,贷银行存款1000,10月发工资时,实际工资是10万,加上奖盛1000元,借;管理费用-工资 101000 贷:应付职工工资101000 借:应付职工工资101000 贷:银行存款10000 应付职工工资 1000,然后我又冲一笔:借方和贷方应付职工工资-1000元,就平了
bamboo老师
2019 10/02 08:47
那这样写是正确的