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请问老师 预收账款是负债不用提坏账 为什么不把他减掉?应该减160吧?

84785025| 提问时间:2019 10/02 10:48
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风老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
应收账款中不同单位之间借贷方余额不能互抵,贷方余额的单位应重分类至预收账款列示,就不算应收账款余额了,所以重分类后应收账款余额应为4640+160
2019 10/02 10:57
84785025
2019 10/02 11:04
老师 我基础差 没看懂,能说的通俗点不?
84785025
2019 10/02 11:05
不理解160不都含里了 怎么又加一遍啊?我觉得是减掉160
风老师
2019 10/02 11:06
比如说应收账款由两家单位组成,A单位借方余额4800万,B单位贷方余额160万,这样应收账款总余额就是借方4640万,可是计算坏账时应该先将B单位重分类至预收账款,只对A单位计提坏账
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