问题已解决
老师!节日快乐! 请问下设备预付款有开预付款的发票过来,该怎么写分录,谢谢!
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速问速答您好
请问设备收到了么
2019 10/03 09:27
84785019
2019 10/03 09:34
没,分四次付款,发货前,发货时,调试后,半年后
84785019
2019 10/03 09:34
现在是发货前付的
bamboo老师
2019 10/03 09:35
那现在只能
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
84785019
2019 10/03 09:38
?
84785019
2019 10/03 09:38
那银行存款怎么提现
84785019
2019 10/03 09:38
可以写全点分录吗
bamboo老师
2019 10/03 09:39
设备没有收到 先把税金入账 等设备到了再写分录
借:在建工程
贷:预付账款
84785019
2019 10/03 10:17
84785019
2019 10/03 10:18
老师,帮我写个完整的分录,这个就是预付款
bamboo老师
2019 10/03 10:18
借:预付账款
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
借:在建工程
贷:预付账款
84785019
2019 10/03 10:30
老师,请把金额也写上,谢谢
bamboo老师
2019 10/03 10:32
您预付的是发票金额么
84785019
2019 10/03 11:03
对
bamboo老师
2019 10/03 11:06
借:预付账款 76000
贷:银行存款 76000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 8743.36
贷:预付账款 8743.36
借:在建工程 67256.64
贷:预付账款 67256.64
84785019
2019 10/03 11:10
这个到时候不是做到固定资产吗
bamboo老师
2019 10/03 11:17
等调试结束可以正常使用转入固定资产
84785019
2019 10/03 11:17
好的!
bamboo老师
2019 10/03 11:18
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84785019
2019 10/03 11:28
老师,还麻烦下,我上次好像在哪看到现在不做预付款这个科目了,直接冲减应付了,是这样吗
bamboo老师
2019 10/03 11:29
您先付款 没有收到设备跟发票 计入预付账款
84785019
2019 10/03 11:32
另外在建工程需要做明细科目吗
bamboo老师
2019 10/03 11:33
您同时有别的在建么?