问题已解决

老师!节日快乐! 请问下设备预付款有开预付款的发票过来,该怎么写分录,谢谢!

84785019| 提问时间:2019 10/03 09:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 请问设备收到了么
2019 10/03 09:27
84785019
2019 10/03 09:34
没,分四次付款,发货前,发货时,调试后,半年后
84785019
2019 10/03 09:34
现在是发货前付的
bamboo老师
2019 10/03 09:35
那现在只能 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
84785019
2019 10/03 09:38
84785019
2019 10/03 09:38
那银行存款怎么提现
84785019
2019 10/03 09:38
可以写全点分录吗
bamboo老师
2019 10/03 09:39
设备没有收到 先把税金入账 等设备到了再写分录 借:在建工程 贷:预付账款
84785019
2019 10/03 10:17
84785019
2019 10/03 10:18
老师,帮我写个完整的分录,这个就是预付款
bamboo老师
2019 10/03 10:18
借:预付账款 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 借:在建工程 贷:预付账款
84785019
2019 10/03 10:30
老师,请把金额也写上,谢谢
bamboo老师
2019 10/03 10:32
您预付的是发票金额么
84785019
2019 10/03 11:03
bamboo老师
2019 10/03 11:06
借:预付账款 76000 贷:银行存款 76000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 8743.36 贷:预付账款 8743.36 借:在建工程 67256.64 贷:预付账款 67256.64
84785019
2019 10/03 11:10
这个到时候不是做到固定资产吗
bamboo老师
2019 10/03 11:17
等调试结束可以正常使用转入固定资产
84785019
2019 10/03 11:17
好的!
bamboo老师
2019 10/03 11:18
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
84785019
2019 10/03 11:28
老师,还麻烦下,我上次好像在哪看到现在不做预付款这个科目了,直接冲减应付了,是这样吗
bamboo老师
2019 10/03 11:29
您先付款 没有收到设备跟发票 计入预付账款
84785019
2019 10/03 11:32
另外在建工程需要做明细科目吗
bamboo老师
2019 10/03 11:33
您同时有别的在建么?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~