问题已解决
老师好我想问下我是内账报表的应交税费显示是负数怎么调成0
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速问速答您好!是因为什么原因导致负数?进项吗
2019 10/05 14:57
84785033
2019 10/05 15:02
具体我没砍。出纳做的分录。一直。
84785033
2019 10/05 15:03
我想着不管啥原因了直接调的话好调吗。直接调成0怎么调
宋生老师
2019 10/05 15:03
你好!要调,要看之前是怎么做的,是什么原因导致的才能调。不然调不了。只会错上加错。
84785033
2019 10/05 15:19
正常应该是本月计提上月的(10月计提9月的)然后交的时候10月缴纳9月的
计提:借:营业税金及附加
贷应交税费-增值税(进项)
还有附加税
是这样吗
宋生老师
2019 10/05 15:20
你好!增值税不是这样做的。
你说的借税金及附加 贷应交税费-应交城建税这些。倒是对的。不过是本月计提本月的,下月缴纳上月的
84785033
2019 10/05 15:27
本月计提本月的。我不知道应该计提多少呢。那得是9月底算出来多少。然后我在计提。1 0月份在缴纳。和工资计提一样的情况对吗
宋生老师
2019 10/05 15:30
你好!是的。9月计算出来,计提。然后10月支付
84785033
2019 10/05 15:34
谢谢老师。
宋生老师
2019 10/05 15:37
您好!不用客气的了