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还未收到发票时,如果前面计提房租水电费了,做 借:管理费用 贷:其他应付款 ,实际支付时冲减其他应付款,但是如果没有计提,付款时 直接做 借:预付账款 贷:银行存款 行吗?

84784953| 提问时间:2019 10/06 16:04
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019 10/06 16:24
84784953
2019 10/06 16:29
那例题里这种有计提的 收到房租 水电费发票后怎么做账呢,因为计提时 借:管理费用 贷 :其他应付款 , 付款时 借:其他应付款 贷 :银行存款 往来就已经冲减了,那发票回来了再怎么操作??
庄老师
2019 10/06 16:32
你好,发票来了,借管理费用(负数),借应交税费--应交增值税(进项税额)
84784953
2019 10/06 16:33
那如果是普票呢?
庄老师
2019 10/06 16:36
你好,普通发票就直接附在原来做账,也可以红冲以前做账,重新按发票做账
84784953
2019 10/06 16:36
嗯 懂了
庄老师
2019 10/06 16:44
你好,祝你;国庆节快乐
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