问题已解决
一个业务:8月份开的发票,8月份做的账,钱未付,别人账是这样做的:借:管理费用—办公费。贷:库存现金。但实际上钱是9月份付的。那我九月份的账应该怎么做?
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速问速答你是收票方还是开票方
2019 10/08 09:44
84784977
2019 10/08 09:47
收票方
朴老师
2019 10/08 09:52
收到发票借费用贷应付,付款的时候借应付贷银行
84784977
2019 10/08 09:56
这个我知道。但是他8月份的账已经做了。 他8月份的账是:借:管理费用—办公费。贷:库存现金。我做9月份的账应该怎么做
朴老师
2019 10/08 10:00
你不用管他怎么做账,你就按照你的来做