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一家行政单位没有车辆编制,买的车领导让挂在我们国企公司,发票开我们公司的,款项是行政单位支付的,账务应该怎么处理

84784966| 提问时间:2019 10/08 16:14
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!你这个当做是自己公司的算了,借固定资产 贷其他应付款。他帮你代付
2019 10/08 16:50
84784966
2019 10/08 17:42
我挂的一直是其他应付款,这样的话其他应付款年底一直有余额吗,固定资产应该可以计提折旧吧?
宋生老师
2019 10/09 08:14
您好!可以计提折旧,确实是会有余额,你到时候当现金处理算了。本身这种事情,就没办法做到完美的了
84784966
2019 10/09 08:20
老师,其他应付款有20万,怎么当现金处理呢,借其他应付贷现金吗,我们是国企,现金转出来怎么处理呀,是我理解的这样吗
宋生老师
2019 10/09 08:25
您好!你是说你们只有一套账,没办法这样处理是吗?
84784966
2019 10/09 08:36
我们是国家百分百控股,只有一套账
宋生老师
2019 10/09 08:46
你好!那这个平不了。除非你这个车不入账。收到钱计入其他应付款,支付款就冲减其他应付款
84784966
2019 10/09 10:18
那这样长期挂着有啥影响吗
宋生老师
2019 10/09 10:26
您好!建议你不要挂着,因为对那个单位来说,你们给他埋了一个雷。
84784966
2019 10/09 10:27
老师有什么好的办法吗
宋生老师
2019 10/09 10:58
您好!已经这样了,最好的办法就是车不入账,收到钱计入其他应付款,支付款就冲减其他应付款
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