问题已解决

第一问:收到上级国资委党委转来的党建活动经费,怎么做账。 第二问:此费用是为庆七一给的,但是它9月份才到账,前期庆七一活动经费,我公司已经支付了,计入了管理费用,现在账务又怎么处理

84785043| 提问时间:2019 10/08 16:24
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借:银行存款 贷:其他应付款 -党建经费 使用时: 借:其他应付款 -党建经费 贷:银行存款
2019 10/08 17:11
84785043
2019 10/08 17:18
因为国资委给的经费到账的比较晚,前期开展活动我们垫付了已经 借:管理费用 贷:银行存款
84785043
2019 10/08 17:18
这个可以记在专项应付款吗?
朴老师
2019 10/08 17:19
可以的,冲销你的管理费就行
84785043
2019 10/08 17:21
借:银行存款 贷:管理费用 然后再做一笔新的分录 借:其他应付款 贷:银行存款
朴老师
2019 10/08 17:27
嗯,是的,满意请给五星好评,谢谢
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