问题已解决
9月进项增值税不足抵扣,10月申报9月报表时要交3500增值税,9月这笔分录应该怎么做
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速问速答你好
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3500
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3500, 贷;应交税费-未交增值税3500
2019 10/09 08:44
84784988
2019 10/09 08:52
10月份申报时交完增值税,10月份分录应该怎么做
邹老师
2019 10/09 08:53
你好
借;应交税费-未交增值税3500 , 贷;银行存款3500
84784988
2019 10/09 08:53
好的谢谢
邹老师
2019 10/09 08:54
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢