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老师,我公司9月有加记抵减10%,还有280元减免税款,我写应交税费 —应交增值税—转出未交增值税,分录怎么写啊?

84785003| 提问时间:2019 10/09 13:11
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小小刘老师
金牌答疑老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
你好,减免税款部分借:应缴税费——应交增值税——减免税款 280 贷:管理费用280, 加计抵减:借:应缴税费——未交增值税(结转的本月应交未交增值税) 贷:银行存款 (实际支付的税款) 贷:其他收益(加计抵减部分)
2019 10/09 13:14
84785003
2019 10/09 13:16
可我的软件加不上其他收益科目编码,
小小刘老师
2019 10/09 13:17
那就用营业外收入。
84785003
2019 10/09 13:19
营业外收入要交所得税吧?
小小刘老师
2019 10/09 13:21
其他收益也是要交企业所得税的哈。加计抵减的部分本来就要交所得税。
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