问题已解决
银行收到社保打过来公司员工的工伤钱,这个账务处理要怎么做?
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你好,借;银行存款,贷;其他应付款
2019 10/09 15:54
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2019 10/09 15:56
老师我们是一般纳税人,费用票是专票 那写分录的时候是 借:管理费用 应交税费 贷:库存现金么
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/09 16:09
你好,如果是可以抵扣的,是这样做分录
借:管理费用等科目, 应交税费——应交增值税(进项税额) ,贷:库存现金等科目
银行收到社保打过来公司员工的工伤钱,这个账务处理要怎么做?
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