问题已解决

老师,请问以前三月份暂估的劳务,前期已经结账确认收入结转过成本了,现在发票到了,怎么做账

84784950| 提问时间:2019 10/10 10:36
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你之前是怎么账务处理的
2019 10/10 10:37
84784950
2019 10/10 10:41
辜老师
2019 10/10 10:43
冲减暂估的,然后按发票金额入账
84784950
2019 10/10 10:44
老师,我前期做的分录对吗
辜老师
2019 10/10 10:45
你工程施工科目的劳务费可以不用带暂估的
84784950
2019 10/10 10:53
那怎么做呢老师,因为当时票还没有到
辜老师
2019 10/10 10:56
借:工程施工—合同成本—劳务费 贷:应付账款—暂估,
84784950
2019 10/10 11:01
好的,谢谢老师
辜老师
2019 10/10 11:10
好的,客气,帮到你就好
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