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老师,用其他应付款购入固定资产该怎么做账,事业单位
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速问速答财记 借:固定资产
贷:其他应付款
预计 借:事业支出
贷:其他财政拨款预算收入
2019 10/10 13:16
84785019
2019 10/10 14:08
老师,用其他应付款购买固定资产呢?
清思老师
2019 10/10 14:45
确认其他应付款时,财记 借:固定资产 贷:其他应付款
支付其他应付款时,财记 借:其他应付款 贷:银行存款等 预记:事业支出 贷:资金结存
84785019
2019 10/10 14:54
老师,账上我其他应付款拨入时做账借:零余额用款额度,贷:其他应付款,购买时借,其他应付款,贷:用款额度,这样
84785019
2019 10/10 14:58
然后花出去的钱形成了资产,借:固定资产,贷:?在旧的会计制度中最后一步分录是借:固定资产
贷:非流动资产基金,由于现在执行新的会计制度,最后一个分录不知道该怎么处理
清思老师
2019 10/10 14:59
那你的固定资产体现不出来。固定资产购入时,必须借记固定资产
84785019
2019 10/10 15:09
如果借记固定资产的,不借记其他应付款的话,我的往来账就虚增了,最合适的处理办法要怎么做呢?
清思老师
2019 10/10 15:31
用相反的分录反冲一下,重新记账,或者直接更改之前的凭证