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老师,我们是旅游行业小规模纳税人,现在收到一张成本票,金额10万,发票上备注有差额征税97000,我们算增值税的时候,可以减去的成本是按照10万来算的?还是按照3000来算的?

84785017| 提问时间:2019 10/10 13:33
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,你们差额征税吗?你们又不能抵扣进项,开票方式按照三千来交税的
2019 10/10 14:00
84785017
2019 10/10 14:07
我们是小规模,差额征税,我们收入是33万,成本票就是那个10万,但是备注有差额征税97000,我们增值税,是(33万-10万)*0.03还是(33万-3000)*0.03
朴老师
2019 10/10 14:09
你收到的发票是人家上家的差额纳税,你差额纳税就是你的收入减去你的成本
84785017
2019 10/10 14:13
那我的成本是按照10万来算的对吧,增值税是按照上面第一个公式算的吧?增值税申报表里附列资料里面可以扣除的也是填10万吧?
朴老师
2019 10/10 14:17
是的,你这个就是扣除额是10万的
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