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老师 我9月的社保没有当月缴纳 计提分录借管理费用-社保,贷应付职工应酬-社保,对吗。我之前社保都是当月缴纳的,分录是借管理费用-社保,其他应收款,贷银行存款

84785001| 提问时间:2019 10/10 18:26
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 对的 是这样计提的; 缴纳分录应该是应付职工薪酬 其他应收款贷银行存款
2019 10/10 18:29
84785001
2019 10/10 18:30
好哒谢谢老师
meizi老师
2019 10/10 18:31
你好 不客气的 满意请给予评价
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