问题已解决
老师好,我公司有一设备需要报废,但设备尾款未付给供应商,公司决定不付尾款,请问这笔尾款如何账务处理呢,谢谢



借应付账款贷营业外收入
2019 10/10 18:55

84785038 

2019 10/11 08:49
请问可以冲减固定资产吗?当时是按合同入账,现在实际付款金额与合同入账有差额,借:应付账款, 贷:固定资产 可以这样处理吗?

郭老师 

2019 10/11 09:23
你好,可以的,
老师好,我公司有一设备需要报废,但设备尾款未付给供应商,公司决定不付尾款,请问这笔尾款如何账务处理呢,谢谢
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