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老师,我们同事招待费开的是专票怎么办,入账时按普票入行不,然后报税的时候把发票认证了,然后再冲了

84785018| 提问时间:2019 10/11 10:47
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
借管理费用招待费 应交税费贷银行存款 借 管理费用贷进项转出
2019 10/11 10:51
84785018
2019 10/11 12:55
老师我入的是借进项税,第二步做的是进项税额转出,然后还用再做一笔,货进项税,借进项税额转出吗
玲老师
2019 10/11 13:04
这样做是对的,先是按照正常的记进项里,然后再做进项税额转出。
玲老师
2019 10/11 13:05
你就按我上面给你写那个分录做,你把明细科目增加上就对了。
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