问题已解决
老师,你好,因之前没有成本发票直接做账了,现在成本发票有了,怎么做冲减分录呢?
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涉及到增值税进项税额吗?金额有差异吗?
2019 10/11 14:58
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2019 10/11 14:59
有差异,不涉及进项税额
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张艳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/11 15:03
那就先将之前的暂估分录红冲,然后按发票金额重新编制分录。如果金额没有差异的话,直接贴发票就算了。
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2019 10/11 15:04
差异金额部分,后期可能还会有成本发票的
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2019 10/11 15:04
我现在直接写个说明,直接贴票到本月可以吗
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张艳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/11 15:09
我现在直接写个说明,直接贴票到本月可以吗--这样就不合适了,按上面的思路处理吧,没有取得发票的部分,再做暂估入库分录。
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2019 10/11 15:58
好的,谢谢老师
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张艳老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/11 17:32
您客气了,祝您学习愉快,工作顺利