问题已解决
你好,1.我公司为建筑业,开了发票,有进项,有留抵,怎么做会计分录啊
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速问速答你好,发票正常做销项税额就可以
2019 10/11 22:52
84785046
2019 10/11 22:53
留抵的呢
立红老师
2019 10/11 22:55
你好,留底部分就留在应交增值税科目中,不用做处理,下期算税是减掉
84785046
2019 10/11 22:59
意思不用管,是吧,那销项税额需要结转吗?
立红老师
2019 10/11 23:03
你好,销项税额和进项税额抵减后,如果应交增值税税是贷方余额,需要结转到未交增值税额贷方
84785046
2019 10/11 23:04
麻烦你帮我写一下分录呀
立红老师
2019 10/11 23:07
借 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费——未交增值税