问题已解决

老师,我们外包出去的员工发生的费用报销,应该进入什么会计科目?他们已经把钱转给我公司了,我公司又要付出去的。

84784959| 提问时间:2019 10/12 09:30
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个是啥费用,用在哪里,是为你们公司服务么
2019 10/12 09:30
84784959
2019 10/12 09:42
老师,是这样的,其实是外包公司发生的费用,他们把这些费用都打包转给我们了,比如超市买的东西,然后由我们公司转给超市,超市也是开的我们公司的票。
maize老师
2019 10/12 09:44
需要看这个买用在哪里,才可以做分录,你这个没有写用途不知道用哪里啊,分录做不了
84784959
2019 10/12 09:48
老师,这业务有点,,,其实是我们下面一个分公司的业务,开的全额票给客户公司,我们老板想着返税,就通过另外一家关联公司(也是我们老板得公司)又全额(扣了点服务费)开给分公司,并把钱都转到关联公司去了(包括代缴的五险一金和那些要转出去的费用)。关联公司又把钱转给我们总公司,总公司给他开差额票。然后那家客户公司发生的一些费用,比如超市的费用,就由总公司转。就这总公司的账务处理,我有点懵。那些要转出去的费用应该怎么做?
maize老师
2019 10/12 10:04
a公司(分公司)开票给b公司, 现在是a关联c公司,开票给a公司 c公司现在转账给总公司d 是这样,你问的是总公司这个d这个支付这个费用这个咋做账?这个是主营相关么,你们总公司做啥的? 总公司d给c公司发票,那总公司和b公司只有转费用关系?没有开发票?这样?
maize老师
2019 10/12 10:12
a给客户开发票,付款是总公司d?那你这个资金链和发票联不三流合一啊,
maize老师
2019 10/12 10:13
还有你们这个没有实际交易b给a开发票,d给b给开发票这个都是虚开发票
maize老师
2019 10/12 10:32
外包员工,那你这样是相当找第三方聘请员工,那需要看员工是做啥职位,要是和主营直接相关,那可以做主营业务成本下面,
84784959
2019 10/12 10:39
是这样的,老师。他们之间都有开票,A开给B,C开给A,是在C公司发工资,C又转给D,是因为在总公司D交五险一金,并把客户公司B发生的一些费用比如在超市买的东西,超市开发票给D,由D代转给超市。我们公司主要就是代缴五险一金及代发工资。我本来是做账做的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 应交税费 贷:其他应付款 转给超市的 借:管理费用 贷:银行存款 。我刚发现是错的,因为我这样做就增加了其他应付款和管理费用的金额。所以请求老师给我解惑。
maize老师
2019 10/12 10:57
你这个客户买东西,后续这个开发票给客户包括这个费用么,客户公司B发生的一些费用比如在超市买的东西 你这个是不是你们开发票不包括这个,只有超市给你们开发票,实际是客户发生这样?那这个付款是b公司付款,超市发票开给d公司,b和d这个超市费用这个资金链有给么,
maize老师
2019 10/12 11:08
那家客户公司发生的一些费用,比如超市的费用,就由总公司转 这个客户买东西是你们总公司付款?超市就给你们总公司开发票?
maize老师
2019 10/12 11:08
报销客户消费这个是做你们公司费用,但是这个是做招待费,
84784959
2019 10/12 11:49
老师,是客户公司的费用,他们也把这钱转给我们公司啦,就是他们不直接付给超市,由我们公司转,我们签的是外包协议,我就是想问这个费用还是做招待费吗?但是科目之间没平
maize老师
2019 10/12 11:57
你们就代收代付?这样 那你这个费用开发票给客户么。要是这个费用开发票给客户,那这样你收到超市发票做成本,你开发票给客户做收入,你要是不开发票,你这个代收代付,那你这样收款做其他应付款,你付款给超市也做其他应付款,不能做你自己公司成本和费用,实际费用不是你们发生的,
84784959
2019 10/12 14:47
老师,是含在一起开了票的。我主要是金额对不上。前面我不是写了我是怎么做账的吗?比如应收C公司5000元,其中2800元是由总公司D代缴五险一金,另外2000元是付给超市的(这笔业务挣了200元服务费)。我之前是按5000元做的收入,按4800元确认的成本,贷方其他应付款就是4800元,然后付超市的费用时做的管理费用和银行存款。但是我想着这样就无形中虚增了其他应付款2000元的金额,管理费用多了2000元。所以我觉得不对。而且我觉得即使开了票也应该不属于我们公司的费用吧!刚刚又想着按3000元确认收入,2800元确认成本,超市的费用呢,也是管理费用和银行存款。但是应收款成了3000元,但我们实际应收C公司5000元。在这想了一天了,头疼。老师,您帮我看看我到底错在哪里。
maize老师
2019 10/12 14:56
亲,麻烦您重新提问吧,我没有看出来,谢谢理解
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