问题已解决

请问,我这个月申报纳税开票系统查我9月开票30万,但是我实际销售只有26万,我做账也是按26万做的,原因是之前月分的销售没有开票,推到9月开了,但我之前做账申报计税都是按照实际产生的销售申报纳税,如果推后开票不就重复计税了吗,请问这样的情况怎么处理,我9月是按开票金额纳税还是实际收入纳税,但其中一部分之前已经做未开票计税了?

84785030| 提问时间:2019 10/12 10:21
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 按实际收入26万纳税
2019 10/12 10:33
蒋飞老师
2019 10/12 10:35
申报时再附表一:按30万正常申报,然后在未开具发票栏用负数填报4万
84785030
2019 10/12 10:50
老师,你的意思是增值税是按照实际销售业务计税,不管是提前开票还是推后开票,只按实际销售业务申报,那未开具发票栏是负数不是冲红的意思吗?
蒋飞老师
2019 10/12 11:02
你好! 26+4-4=26
84785030
2019 10/12 11:15
但是专管员不让在未开票栏填负数,她说就按实际开票交税,我怎么办,我们一般纳税人只有一套帐,这样就会导致我账实不符
蒋飞老师
2019 10/12 11:21
你好! 需要到税务大厅处理了
84785030
2019 10/12 18:05
老师,我还有个问题,我们公司是商贸公司,销售人员的奖金一般找票来报,请问哪些费用能入那些不能入呢?非常感谢
蒋飞老师
2019 10/12 18:08
交通充值类发票可以报销的 开公司名称的发票可以报销的
84785030
2019 10/12 18:15
手撕发票不行么,如果是临时工兼职人员报销也是这样操作吗
蒋飞老师
2019 10/12 18:24
你好! 是的。
84785030
2019 10/12 18:30
谢谢老师
蒋飞老师
2019 10/12 18:43
不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
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