问题已解决
老师,我们替a公司代付一笔款项给b公司,现在要退a公司代付的差额,怎么平账,当时凭证做的是,收a公司款 借:银行存款 10000 贷:其他应付款_a公司10000 代付时,借:其他应收款..b公司10000 贷:银行存款10000 实际费用只用了7800,b公司退回我们2200,做的分录是借:银行,贷其他应收b,现在其他应收挂着7800人,b给我们公司开了发票,我们还要退2200给a公司,账怎么平了,a的往来还是会挂着余额呀
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速问速答代付不要开发票
你们代付的时候借其他应付款-a,贷银存
退回来的你们要退回给a是吗
2019 10/13 21:30
郭老师
2019 10/13 21:30
代付不要开发票
你们代付的时候借其他应付款-a,贷银存
退回来的你们要退回给a是吗
郭老师
2019 10/13 21:30
代付不要开发票
你们代付的时候借其他应付款-a,贷银存
退回来的你们要退回给a是吗
84784962
2019 10/13 21:32
是的,但是对方已经开了发票给我们了,还是去年的,我们这个月已经抵扣了
郭老师
2019 10/13 21:36
那你给a开吗
你这就不是代付了
84784962
2019 10/13 21:39
那不做代付呢,其实本来就是我们公司的中标费,那我现在这个7800我就直接按发票做借销售费用,贷其他应收,退2300的差额我应该怎么做账呢,我给a应该怎么开发票呢,挂什么科目?
郭老师
2019 10/13 21:42
你单位中标,怎么别的单位给钱
84784962
2019 10/13 21:44
这是之前我们公司还有我们集团和a公司签了一笔框架协议,具体我也不是很清楚,投标了一个项目,应该是通过a公司走了账
郭老师
2019 10/13 21:47
不是**的?
你明天能问下知情人不
84784962
2019 10/13 21:50
知情人已经离职了,就是我说的那样,相当于a公司替我们承担了7800的费用,而且当时上任会计挂的还是其他应收保证金科目
郭老师
2019 10/13 21:52
a替你们承担,你们应该还钱给a,对方代付借其他应收款-收保证金公司贷其他应付款-a
然就你还钱给a,借其他应付款贷银存
84784962
2019 10/13 21:59
当时其他应付挂的是10000,冲2200,那a公司的往来余额是不是会一直挂着7800呀
84784962
2019 10/13 22:00
可以做营业外收入吗?
郭老师
2019 10/13 22:01
你好,是的
会有余额的,
84784962
2019 10/13 22:02
嗯嗯,就那个余额,我能不能不管他,还是要做个营业外冲平呢比较好
郭老师
2019 10/13 22:28
你还给对方开发票吗
84784962
2019 10/13 22:31
现在不确定,我们是咨询公司,如果对方要发票的话,我就只能开咨询费吧,然后做其他业务收入?但是我们公司公司从未挂过其他业务收入这个科目,不开发票呢,挂啥科目呢
郭老师
2019 10/13 22:32
如果不开发票记营业外收入,开了发票记其他业务收入
看对方要求
84784962
2019 10/13 22:32
开咨询费我可以直接做投标的那个项目的收入吗?
郭老师
2019 10/13 22:33
单独的吧
投标的是你的主营吧
84784962
2019 10/13 22:33
是的,投标主营的,知道了,谢谢老师
郭老师
2019 10/13 22:37
不用客气的,