问题已解决
老师好,请问在合并报表的时候,评估增值的固定资产期末是要调整账面价值,增值部分的摊销,那评估减值的怎么处理?
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速问速答你好,同学
一样的做抵消调整处理。
2019 10/14 10:41
84784968
2019 10/14 10:43
那增值的 是不是以增值额为限 借管理费用 贷 固定资产(累计折旧);减值就是以减值额为限 借 固定资产(累计折旧)贷 管理费用 这样? 然后评估减值涉及的就是递延所得税资产?
陈诗晗老师
2019 10/14 10:47
是的,就是这样 理解