问题已解决
老师,9月的成本票没有,那我的增值税我用的是待认证进项税额抵扣的,那我做账的时候是直接在9月的账里面直接抵扣是吗?不用放下个月是吧
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速问速答你没有发票,没有认证的话,是计入待认证进项税额,认证了才能抵扣的
2019 10/14 15:00
84784988
2019 10/14 15:03
我九月认证肄业
84784988
2019 10/14 15:03
认证了
辜老师
2019 10/14 15:04
那可以直接抵扣,计入应交税费—应交增值税—进项税的
84784988
2019 10/14 15:17
但是这个票的成本部分我上个季度已经用掉了,税额部分没有用。还麻烦老师具体说一下如何做账。 借贷方
辜老师
2019 10/14 15:55
你上个月是怎么账务处理的
84784988
2019 10/14 17:24
老师有看到我发的图片吗
辜老师
2019 10/15 08:11
这个月进项税认证抵扣的话,借应交税费~应交增值税~进项税,贷,应交税费~待认证进项税