问题已解决
请问下科目余额表上的应缴税费-应缴增值税-销项的余额一直在贷方,但是这部分的税额都是每一季度都是免的,就是增值税免的,因为收入在30万以下,但是科目余额表上面的余额一直在贷方,需要怎么处理?
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速问速答借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2019 10/14 16:05
84785036
2019 10/15 10:05
这些都是从去年到今年一直的免税金额,可以全部这个月做是吧?比如去年有300的免税金额,今年有400的免税金额,可以全部这个月做?借:应交税费_应交增值税_销项700 贷:营业外收入700 然后以后每一个月都需要这样转哈?这个操作是在每个月结转损益之后操作还是在结转损益之前操作呢?
maize老师
2019 10/15 10:07
以前那个做以前年度损益调整这个 然后以后每一个月都需要这样转哈?这个操作是在每个月结转损益之后操作还是在结转损益之前操作呢?
这个季度申报那就季度结转
84785036
2019 10/15 10:11
是不是今年6月份之前的就要做以前年度损益调整?但是从1月份到6月份的是19年的呢,调整是怎么做呢?是做以前年度损益调整-应交税费-应交增值税-销项 贷营业外收入 这样?然后这个季度(第三季度)的就做借应交税费应交增值税 贷营业外收入哈?
maize老师
2019 10/15 10:14
这个是以前年度,2019.1.1之前这个做以前年度损益调整 借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
maize老师
2019 10/15 10:15
今年的正常做借应交税费 贷营业外收入
84785036
2019 10/15 10:20
今年的全部在第三季度做可以么?比如前面两个季度,第一个季度是200 第二季度是200 第三季度是300 今年的可以全部做成 借:应交税费-应缴增值税-销项 700 贷:营业外收入 700 这样可以?这个操作是在结转损益之前做吧?
maize老师
2019 10/15 10:25
以全部做成 借:应交税费-应缴增值税-销项 700 贷:营业外收入 700 可以,个操作是在结转损益之前做吧? 结转损益之前