问题已解决

老师问一下CIF价8000减运费减保费是FOB价 可是报关单上的金额运费700 保费140 实际支付开票 运费1300保费80 1. 算FOB价 是按报关单保运费减 还是按实际的保运费减? 2.报关单保费比实际支付多了 60差额 怎么做分录?

84784956| 提问时间:2019 10/14 20:30
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,按报关单上面的减去。多支付的计入销售费用。
2019 10/14 20:50
董老师
2019 10/14 20:51
借:应收账款贷:主营业务收入-外销收入其他应付款-运费 借 其他应付款 贷银行存款 如果实际费用超过报关单的保险费,超出金额才是你们的销售费用。借其他应付款 销售费用 贷银行存款 这是完整分录
84784956
2019 10/14 20:52
这次是少了 报关单保险费多了 实际支付少了 按报关单就是还不够 是报关单140减去80 余60入什么费用
84784956
2019 10/14 20:53
放什么科目
董老师
2019 10/14 20:54
一样的道理,冲销售费用
董老师
2019 10/14 20:54
借:应收账款贷:主营业务收入-外销收入其他应付款-运费 借其他应付款 贷银行存款 销售费用
84784956
2019 10/14 20:54
海运费是报关单少了 实际支付多了 保险费是报关单多了 实际支付少了
董老师
2019 10/14 20:55
统一计算,支付多了就加销售费用,支付少了就冲销售费用。
84784956
2019 10/14 20:56
海运费和保险费还得两项分开做分录 两个是相反的
董老师
2019 10/14 20:59
其他应付款分开即可,销售费用统一计算
84784956
2019 10/14 21:02
只能这样了 这个有点乱 先记 保险费 借 营业费用 贷 银行存款 海运费 借 应付账款 借 营业费用 贷 银行存款 把保险费多余的拿来冲减海运费
董老师
2019 10/14 21:07
按我说的原理更好操作。借 其他应付款-保险 其他应付-海运 销售费用(借方或者贷方) 贷 银行存款
84784956
2019 10/14 21:12
借 应付账款700 借 营业费用600 贷 银行存款1300 借 应付账款 140 贷 银行存款 80 贷 营业费用 60 借:应收账款贷8000 贷:主营业务收入-外销收入7300 贷:其他应付款-运费700 贷:其他应付款-保险费140 老师这样写行吗?
84784956
2019 10/14 21:16
发票不是同一天开具的 中间还差两天是不是需要分开写
84784956
2019 10/14 21:17
这样行吗?
董老师
2019 10/14 21:18
您好,这样操作也可以的,应付改成其他应付款
84784956
2019 10/14 21:19
好的 非常感谢老师多次耐心回复!
董老师
2019 10/14 21:20
不用客气,满意的话给个五星好评,谢谢
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