问题已解决
上个月做账:借:工程施工-直接材料9000 应交税费-待抵扣进账税1000 贷:应付账款9000 月底:借:进项税额1000 贷:待抵扣进项税额1000 当月作废,红字冲 借:工程施工-9000 待抵扣进项-1000 贷,应付项款-10000 进项税额转出分录怎么做
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速问速答你好,红字冲应该是 借:工程施工-9000 贷,应付项款-10000 进项税额转出1000
2019 10/14 21:16