问题已解决
您好,老师,我们公司上月有暂估库存,但是后来进来的库存跟暂估时的价格有出入,我冲销暂估时能不能把这个价格改成后面进来的价格呀,因为我按原来估的价格冲回会有余额,我不知道余额该怎么处理。
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速问速答你好同学。你这个做的不对了。首先你需要把暂估入账的进行红字冲销。接着再按照实际的价格入账。
2019 10/15 09:48
84784994
2019 10/15 09:58
老师,你的意思是,要先冲回上月的数据再做本月的进项吗?那这样一开始会变成负数,还是说在帐做完后,结转成本前冲销?
王超老师
2019 10/15 10:09
你好同学。你们收到原材料的时候肯定是暂估入账。到了次月进行冲回。这样你们不会涉及到增值税。
只要你们收到了增值税发票,才是正式的入账
84784994
2019 10/15 10:12
老师,我明白你的意思。现在就是暂估的金额多了或少了,如果按照原来的暂估的金额冲回,不管是在当月发票入账前冲还是入完帐之后再冲,结果都是一样的,这个差额我要怎么调呢?
王超老师
2019 10/15 10:16
你好,同学,如果你的金额不大,可以放到生产成本里面。