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8月土方运输挂账,工程施工—运输款60000,应付账款—XX600000,9月3付款3万开发票60000,怎么做分录?

84785018| 提问时间:2019 10/15 14:18
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曼曼老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借 工程施工-运输款60000 贷:应付账款-xx单位60000 付款 借:应付账款-xx单位30000 贷:银行存款30000
2019 10/15 14:27
84785018
2019 10/15 14:36
发票是60000不管不需要做账吗?
曼曼老师
2019 10/15 14:54
你好,发票放在第一笔分录里面,如果专票,需要做一笔应交税金-应交增值税-进项税额。
84785018
2019 10/15 15:00
问题是8月的账已经装订了怎么办
曼曼老师
2019 10/15 15:36
你好,冲回之前的凭证,再按发票金额做一笔凭证,借:工程施工 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
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