问题已解决

我们是施工企业,甲方是绿地集团,绿地有很多的房抵工程款,甲方抵房时会先把房款打到我们公司,然后我们再把房款打回甲方,再之后我们处理房产的时候去甲方直接更名,我们有些房产就直接抵给材料商或者劳务班组,有些就亏钱出售,然后房款打到公司,请问我们应该怎么做账好?我们不想走房产交易,这样会产生税收吧?

84785029| 提问时间:2019 10/15 14:48
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
甲方把房款打给你的时候你就借:其他应付款贷:银行存款。你把房款打回给甲方时候冲其他应付款。由于房没有走房产交易你们可以通过其他应付款核算。你们手里的房抵给供应商的时候供应商直接跟甲方签购房协议,你只要按照你跟供应商的抵房价款减少供应商的应付账款就可以了。借:应付账款,贷:其他应付款。你需要跟供应商和甲方签订三方协议。甲方欠你的钱用房来偿还你欠供应商的钱这样一个债权债务相抵的合同。但是供应商需要给你开发票。按照抵房款开发票。
2019 10/15 15:15
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