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你好,购买的金税盘和服务费当月不抵减时就不用做抵减的分录,借:应交税费-应交增值税,贷:管理费用。是吗?如果不做这个分录,管理费用还是要结转到本年利润吧?

84784951| 提问时间:2019 10/15 15:21
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,是的,当月不抵减时就不用做抵减的分录,管理费用可以结转到本年利润 ,只不过管理费用的金额中不包括这480.
2019 10/15 15:23
84784951
2019 10/15 15:34
哦,结转了就没有了吧。那下个月抵扣时做分录做 借:应交税费-应交增值税,贷:管理费用。那这个管理费用 月末要结转吧?
立红老师
2019 10/15 15:35
你好,是的,管理费用是月末结转的。
84784951
2019 10/15 15:38
老师,建筑装饰行业 付货款 是怎么做分录? 借:工程施工,贷:银行存款?
立红老师
2019 10/15 15:39
你好,这个货款买的是什么
84784951
2019 10/15 15:43
对方是混凝土公司
立红老师
2019 10/15 15:44
你好,如果你买的是混凝土,是可以这样做的
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