问题已解决
老师,七月份到的货,7月份已经卖出去了,销项发票已经开了,9月份才开来进项发票,这个7月份的会计分录要怎么做?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答可以在暂估入库,借库存商品 贷应付账款 暂估款
2019 10/15 17:20
84785006
2019 10/15 18:41
收到发票时借应付账款 暂估款 贷应付账款吗?
maize老师
2019 10/15 18:44
不是,做借库存商品 负数 贷应付账款 暂估款,负数 按发票做