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老师,加计递减的会计分录怎么做,月末结转别人只要我结转进项销项和进项转出,那加计抵减的怎么做呢

84784962| 提问时间:2019 10/16 07:46
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 加计抵减的申报后直接写分录 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019 10/16 07:48
84784962
2019 10/16 07:52
就是说9月结转税金的时候不用管加计抵减的金额,10月申报完做你说的那个分录是吧,最后未交增值税就平了
bamboo老师
2019 10/16 07:54
是的 您理解正确的
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